Egy másik április 15-én (vagy ebben az évben április 18-án) eljött és eltűnt, és még egy évig kötelességesen küldött adóbevallásait.
Ha Ön önálló vállalkozó, aki egyéni vállalkozóként működik, az adóidő még egy emlékeztető lehet, hogy még nem foglalkozott üzleti struktúrájával. Lehet, hogy elkezdte a vállalkozást mellékprojektként, és az egyéni vállalkozást értette. De most, kitöltve azt, hogy az SE menetrend és az összes önfoglalkoztatási adót fizetik, elcseszed. És talán az adótanácsadója megemlítette, hogy csökkentheti az adókat az S Corporation létrehozásával.
$config[code] not foundAz adózási idő vége tökéletes alkalom arra, hogy újraértékelje, mi a következő az Ön vállalkozásához. Itt az ideje, hogy ezt a következő lépést tegyük meg és hozzunk létre egy jogi struktúrát? Íme néhány dolog, amit figyelembe kell venni:
Szeretné csökkenteni a bérköltségeit (önfoglalkoztatási adók)?
Az S Corporation segíthet az üzleti tulajdonosoknak az önfoglalkoztatás csökkentésében vagy a társadalombiztosítás / Medicare adókban. S Corporationként a nyereséget két fizetési módra oszthatja: fizetésre és S Corp-elosztásra. A társadalombiztosítási / Medicare-adót (azaz 15,3% -ot) csak a fizetés részén fizeted. Ez azt jelenti, hogy ha vállalkozásod 100.000 $ nyereséget ért el, és 50 000 $ -t fizetsz (és ezután 50 000 $ osztalékot), akkor csak a társadalombiztosítási adót kell fizetned az első 50 000 dollárért.
Természetesen nem tudsz csak előre menni, és fizetni magadnak 5000 dollárt fizetni és 95.000 dollárt az elosztásban. Az IRS „ésszerű kártérítést” keres minden olyan részvényes számára, akit a vállalkozás foglalkoztat. És figyelik ezt szorosan. Ez azt jelenti, hogy meg kell győződnie arról, hogy Ön fizeti magát az S Corporation részére nyújtott szolgáltatásokért.
Ne feledje, hogy minden vállalkozásnak egyedülálló pénzügyi helyzete van, és mindig bölcs dolog konzultálni egy adóügyi tanácsadóval vagy CPA-val saját helyzetéről.
Meg akarja védeni a személyes vagyonát?
A vállalkozás megtartása és a korlátolt felelősségű társaság (LLC) létrehozása nélkül a saját személyes megtakarításai és tulajdonai kockázatot jelentenek a vállalkozás adósságainak rendezésére. Miután a vállalkozás S Corporation, C Corporation vagy LLC, önálló jogi személyré válik. Ez azt jelenti, hogy a vállalat vagy az LLC (és nem Ön) felelős az összes adósságáért és kötelezettségéért.
Tudom, hogy nem várja el a haragló ügyfeleket, vagy nem teljesíti a kifizetéseket. És valószínűleg soha nem találkozunk ilyen bajokkal. De a dolgok történnek. A jogi üzleti struktúra nyugalmat biztosít Önnek, hogy az Ön üzleti vállalkozása nem vonja vissza a nyugdíjazási megtakarításait. És mivel a hitelezői ítéletek összesen 22 évig tarthatnak, az LLC vagy a társaság létrehozása megvédheti a jövőbeni eszközöket, nem csak azt, amit ma tulajdonít.
Mikor van a megfelelő ideje, hogy beilleszkedjen?
A vállalat „kezdő dátuma” nem visszamenőleges. Az esetlegesen kapott adókedvezmények a bejegyzés időpontjától kezdődően érvényesek. Ha a vállalat 2011. április 30-án benyújtási dátumot kap, akkor az év első hónapjaihoz 2011. április 30-ig továbbra is meg kell adnia az adókat egyéni vállalkozóként; majd az év hátralévő részére társasági adóbevallást fog benyújtani.
Ha azonban aggodalomra ad okot a felelősség védelme, vagy ha a CPA azt tanácsolja, hogy vegyen részt, egyszerűen nincs ok arra, hogy várjon. Nagyszerű alkalom, hogy kis erőfeszítéseket tegyünk annak érdekében, hogy a jogi struktúrádat eldobja, és az üzleti életet az elkövetkezendő sok napra fordítsa.